Признак налогоплательщика 1

В чём причина множественности в «Налогоплательщик ЮЛ»

Как известно, некоторые документы за один и тот же отчетный период могут повторяться. В этой консультации раскрываем причину множественности в «Налогоплательщик ЮЛ».

Понятие

Сначала о том, что это – критерий множественности в «Налогоплательщик ЮЛ».

Если налогоплательщик в силу закона может представлять один документ за один и тот же отчетный период более 1 раза, то при его вводе необходимо указать критерий.

Как задать критерий

При создании такого документа появится окно со списком имеющихся критериев. Если данный список критериев окажется пустым, то сначала будет выдано сообщение о необходимости указания причины представления с последующим его вводом. Вам необходимо добавить критерий. Для этого в окне «Добавление критерия» введите его наименование.

Например: «Критерий 1», и нажмите кнопку «ОК». После чего появится окно с введенным вами критерием.

Также см. «Инструкция по работе с документами налоговой отчётности в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

Функционал

В этом окне вы можете:

  • создать еще один критерий по кнопке или клавишей ;
  • открыть критерий для редактирования наименования по кнопке или клавишей \.

Существующий критерий можете удалить после подтверждения кнопкой

или клавишей .

После того как в списке появится хоть 1 критерий, можно перейти в режим ввода документа, воспользовавшись кнопкой <Выбрать> или клавишей .

Нельзя вводить 2 раза документ по одному и тому же критерию. В этом случае будет выдано сообщение, что документ с данным кодом уже зарегистрирован.

Наряду со списком свободно набираемых критериев можно использовать любые справочники или списки. Таковым, в частности, может быть список:

  • ОКТМО;
  • Сотрудников;
  • контрагентов налогоплательщика или др.

В качестве справочника могут быть использованы классификаторы, системы АСВК.

В отличие от списков в справочниках критерии нельзя:

  • добавлять;
  • редактировать;
  • удалять.

В данном режиме предоставлены стандартные возможности работы со списком:

Опция

Как её активировать

Сортировка по графам Необходимо щелкнуть мышкой в титуле сортируемой графы
Изменение порядка расположения граф или их скрытия-показа Для этого воспользуйтесь кнопкой
Для поиска контекста в списке Можно искать и в отдельной графе. Воспользуйтесь кнопкой или комбинацией клавиш \
Получение помощи по работе с данным окном Кнопка или клавиша

Количество критериев в списке показывается в левом нижнем углу окна.

Также см. «Как создать документ в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Критерий множественности в налогоплательщик юл что это

— зарегистрируем налогоплательщика-предприятие: введем его название, адрес, ИНН и другие коды.

2. Заполнить разделы декларации. Лучше заполнять в последовательности, обратной расположению разделов, т.к. обычно во всех документах налоговой отчетности последними являются приложения, из которых формируются показатели разделов (например, из всех приложений формируется налоговая база разд.2), далее рассчитанная сумма налога должна попасть в разд.1.

4. Разделы 3 и 4 не активируем, т.к. имущество предприятия не входит в единую систему газоснабжения РФ.

6. Заполним раздел 2 ч. 1 по аналогии с заполнением предыдущих разделов.

7. В разделе 1 сумма налога может быть введена по двум КБК и нескольким ОКАТО. Для заполнения КБК по стр.010 установим курсор на данную ячейку и нажмем на , после чего представится возможность выбора нужного КБК из общероссийского классификатора доходов бюджетов. Выбираем КБК для организации не входящей в единую систему газоснабжения.

8. По окончанию ввода декларации провести предварительный контроль.

9. Для формирования текстового файла в соответствии с утвержденными ФНС России форматами для представления в электронном виде необходимо сохраним введенный документ в режиме ввода, пользуясь кнопкой , закрыть его, встать курсором на данный документ с КНД 1152001 и воспользоваться кнопкой .

Подтвердив свой выбор, пользуясь кнопкой , в появившемся далее информационном окне необходимо ввести информацию относительно отправителя и получателя документа. Обязательные для ввода реквизиты выделены жирным цветом. Далее, нажав на клавишу , сформируется текстовый файл.

В случае отсутствия обязательных реквизитов будет дано сообщение об их отсутствии.

10. Сформированный файл можно просмотреть либо сразу после сообщения об окончании выгрузки на магнитный носитель, т.е. на экране появиться реестр переданных файлов с одной записью с КНД 1152001, либо в пункте меню , где данный документ будет присутствовать в виде последней записи.

11. Документ по указанному в информационном окне пути готов для представления в электронном виде в ИФНС.

Если налогоплательщик в силу закона может представлять один документ за один и тот же отчетный период более 1 раза, то при его вводе необходимо указать критерий.

В этом окне вы можете:

  • создать еще один критерий по кнопке или клавишей ;
  • открыть критерий для редактирования наименования по кнопке или клавишей \.

Существующий критерий можете удалить после подтверждения кнопкой
или клавишей .

После того как в списке появится хоть 1 критерий, можно перейти в режим ввода документа, воспользовавшись кнопкой или клавишей .

Наряду со списком свободно набираемых критериев можно использовать любые справочники или списки. Таковым, в частности, может быть список:

  • ОКТМО;
  • Сотрудников;
  • контрагентов налогоплательщика или др.

В качестве справочника могут быть использованы классификаторы, системы АСВК.

Программа Налогоплательщик ЮЛ 2019

Сервис призван автоматизировать процесс формирования налоговой отчетности и других документов. Ее могут использовать физические и юридические лица. Дистрибутив наделен множеством полезных функций, связанных с подготовкой:

  • бухгалтерской и налоговой отчетности;
  • отчетов по НДФЛ (2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 4-НДФЛ, 6-НДФЛ);
  • расчетов по страховым взносам;
  • документов для регистрации ККТ;
  • сведений по декларации по НДС;
  • документов для работы по УСН, ЕСХН, патентной системе налогообложения;
  • заявлений по учету налогоплательщиков;
  • специальной декларации.

Это далеко не полный список операций, которые может производить программа. Помимо основных функций существует ряд дополнительных возможностей, которые могут значительно упростить работу предпринимателя. Например, она оснащена налоговым календарем, который отображается на основной странице.

Над налоговым календарем располагается ряд кнопок, при нажатии на которые можно:

Как скачать последнюю версию Налогоплательщик ЮЛ

Программа Налогоплательщик ЮЛ (последняя версия) — скачать бесплатно.

Как установить

Установка программы Налогоплательщик ЮЛ не сопряжена с какими-либо трудностями. После загрузки инсталляционного файла его нужно запустить и выбрать тип установки: полная или клиентская. Полная подразумевает установку всех компонентов на устройство. Клиентская предназначена для устройств, работающих по сети.

Затем нужно выбрать, в какую папку будет производиться установка. Согласно рекомендациям разработчиков, нельзя устанавливать дистрибутив в ту папку, где находится инсталляционный файл. Довольно часто при инсталляции Налогоплательщик ЮЛ (последняя версия 2019) случаются различные проблемы. В частности может произойти конфликт с антивирусом. Поэтому рекомендуется отключить антивирусы на время установки и перед первым запуском.

Результатом успешной установки станет появление на рабочем столе соответствующего ярлыка.

Как настроить

Сразу после установки можно осуществить запуск программы. При первом запуске будут произведены автоматические настройки, в которых участие пользователя не нужно.

Как работать в новой версии Налогоплательщик ЮЛ 2019

После этого появится окно с несколькими вкладками. В каждой вкладке имеются ячейки, в которые необходимо ввести соответствующие данные. В частности, первая вкладка посвящена общим сведениям, вторая — сведениям для преставления в ИФНС.

На рисунке показан пример создания реестра сведений по НДС.

Обновление Налогоплательщик ЮЛ

Важным моментом при использовании этого дистрибутива является его своевременное обновление. Ведь если начать работу в устаревшей версии, существует риск подготовки документов по не актуальным требованиям ФНС. Следовательно, рекомендуется периодически проверять наличие обновлений. Обновить Налогоплательщик ЮЛ до последней версии бесплатно можно двумя способами.

Первый способ — зайти на сайт ФНС и сверить название последней версии программы и обновлений с теми, что установлены на компьютер.

Итак, вывод можно сделать следующий: с программой работать можно, если у вас есть время и желание ее осваивать. Если же нет — существуют популярные платные ресурсы и сервисы, которые за умеренную плату избавят вас от необходимости самостоятельно разбираться с установкой и настройкой программы.

Скачать и установить Налогоплательщик ЮЛ. Последняя версия 4.64 от 12 сентября 2019

Налогоплательщик Юридических Лиц — программа, помогающая предпринимателям, бизнесменам, а также физическим лицам в формировании отчётности в налоговые органы. Программа поставляется бесплатно и может быть использована любым физическим или юридическим лицом.

Вне зависимости от версии Налогоплательщика ЮЛ, его установка на жёсткий диск компьютера происходит в несколько этапов, которые мы полностью опишем на версии, актуальной на данный момент.

Для того, чтобы воспользоваться программой, первым делом, её нужно скачать (актуальность — сентябрь 2019 года):

Скачать Налогоплательщик ЮЛ последнюю версию 4.64
Дополнения: первое.

Этап 1

Запустите программу, дважды кликнув на скаченный установочный файл.
Скорее всего, Windows спросит вас, согласны ли вы открыть исполнительный файл, нажмите да или ок.

Далее перед вами откроется окно с лицензионным соглашением:

Внимательно с ним ознакомьтесь, поставьте точку в пункте меню“Я принимаю условия лицензионного соглашения” и кнопку “Далее” ниже.

Соответственно, если вы условия лицензии программы не принимаете, установка не продолжится.

Этап 2

Вид установки. Здесь вам предлагают выбрать установить полную версию, либо клиентскую часть программы. Если вы впервые устанавливайте Налогоплательщик ЮЛ, лучше выберите “полную установку” и нажмите “далее”.

Папка назначения

На данном этапе установки предложено выбрать место, где будет лежать программа. Мы не рекомендуем хранить важные рабочие файлы на том же диске, на котором стоит система. В большинстве случаев, Windows находится на диске C, значит для установки программы лучше выбрать другой диск, разумеется, при его наличии.

Это делается для того, чтобы в случае утраты Windows своей функциональности (а такое бывает), рабочие файлы программы не были повреждены и остались в безопасности на другом диске.

Если же другого, кроме C, логического диска у вас на компьютере нет, придётся выбрать папку там, либо оставить путь по умолчанию: C:\Налогоплательщик ЮЛ\
Нажимаем далее.

Этап 4

Здесь всё просто: нажимаем “Установить” и программа производит манипуляции без вашего участия, устанавливая файлы в выбранную на предыдущем этапе папку.

Этап 5

После того, как файлы успешно будут установлены в каталог, должно появиться окно, как на картинке выше. Это значит, что установка прошла благополучна и программа готова к запуску.
Вы можете поставить галочку в квадрате с описанием “Запустить программу”, если хотите сразу воспользоваться ей после установки.

Нажимаем “готово”. Установка программы Налогоплательщик ЮЛ завершена.

Если вы свернёте все активные окна, то на рабочем столе увидите ярлык программы:

Теперь, чтобы воспользоваться программой, нужно кликнуть по нему дважды и программа откроется.

Настройка Налогоплательщик ЮЛ после запуска

Как только программа запустится впервые на вашем устройстве, она предложит себя настроить. Всплывёт окно, которое называется “Добавление налогоплательщика”:

Здесь вам нужно выполнить выбор из представленных полей, согласно тому, какие отчёты вы собираетесь формировать: предпринимателю, юридическому лицу или физическому. Также доступен выбор Иностранной организации и Обособленному подразделению.

Дальнейшие шаги мы изложим для Индивидуального предпринимателя, поскольку среди наших посетителей большинство являются именно ИП.
Итак, выбрав “Индивидуального предпринимателя” и нажав “ОК”, нам предлагается настройка данных ИП для использования их в дальнейших отчётах и документах.

Заполните поля в произвольной последовательности. Образец их заполнения показан на скрине.

Обратить внимание хочется на поле “Категория налогоплательщика”. Нажав на квадрат, обрамлённый пунктиром, можно выбрать свой статус.

Мы выбираем строку 05: Индивидуального предпринимателя, не производящего выплаты физическим лицам.

Обратите внимание! Каждый квадрат, обрамлённый пунктирной линией является функциональной кнопкой. Вы можете на него нажать, откроется дополнительное окно, которое предназначено для выбора вводимой в соответствующее поле информации.Он есть практически для каждого поля, кроме “когда и кем выдан паспорт”, “адрес пребывания” и “место рождения”.

После того, как вы заполнили все необходимые поля, нажмите “Применить” и “ОК”.
Помните: вы в любой момент времени можете отредактировать введённую информацию, просто кликнув на зарегистрированное в программе лицо, наименование которого находится в правом верхнем углу под меню:

На этом установка и первоначальная настройка Налогоплательщика завершена. Обязательно сохраните страницу, чтобы легко найти её, когда будет необходимость.

Налогоплательщик ЮЛ

Последняя версия программы Налогоплательщик ЮЛ 4.64 незаменима при формировании документации, которая касается бухгалтерских и налоговых отчетов. Он предназначен для использования коммерсантами, специалистами, работающими в организациях, аутсорсинговыми компаниями, частными лицами. Ведь всем перечисленным категориям необходимо периодически сдавать отчеты в налоговую инспекцию. Актуальную версию программы предлагает наш сайт.

Скачать бесплатно программу Налогоплательщик ЮЛ можно по ссылке ниже:

Программа Налогоплательщик ЮЛ 4.64 позволяет забыть о бумажном буме, когда требуется составить отчеты для контролирующих структур. Ведь этот продукт позволяет автоматизировать процесс, сделать его быстрее и качественнее. Программное обеспечение помогает формировать документы, которые полностью соответствуют требованиям российского законодательства.

Среди ключевых преимуществ, которое оно дает пользователям, можно выделить:

  • формирование разнообразных документов налоговой и бухгалтерской отчетности;
  • формы документации поддерживаются разработчиком в актуальном состоянии;
  • гарантированы своевременные обновления;
  • понятный даже для неопытных пользователей интерфейс;
  • наличие справочников и подсказок, помогающих составлять отчеты.

Русская версия программного комплекса Налогоплательщик ЮЛ 4.64, представленная на сайте, может использоваться юридическими и физическими лицами. Такое решение поддерживает все необходимые для сдачи формы отчетности. Разработкой программы занимается государственное предприятие. Поэтому за достоверность и точность оформляемых отчетных документов для проверяющих структур можно не волноваться.

Последняя версия Налогоплательщик ЮЛ 4.64 будет работать корректно на любой версии операционной системе Windows, а также Linux и Vista. Минимальные системные требования к такому продукту следующие:

  • 512 Мбайт оперативной памяти;
  • разрешение монитора не менее 800х600;
  • свободное пространство на жестком диске не менее 1.5 Гбайт;
  • видеокарта 1020х768.

При соблюдении вышеотмеченных условий установочная и portable версия Налогоплательщик ЮЛ 4.64 для Windows поможет пользователям, которым необходимо подготовить налоговые и бухгалтерские документы. Такой программный комплекс для ПК позволит формировать отчеты в налоговую службу.

Функции, которые выполняет программа

Скачать бесплатно Налогоплательщик ЮЛ 4.64 с официального сайта для формирования документов для ПФР и ФНС необходимо гражданам, некоммерческим организациям и юрлицам. Такое программное обеспечение предназначено не только для создания отчетов. Его использование позволит узнать коды ОКАТО. Все данные, которые помогает формировать этот комплекс, соответствует налоговому законодательству. Несмотря на то, что оно меняется в России достаточно часто, разработчик успевает обновлять свое решение.

Среди ключевых возможностей программы Налогоплательщик ЮЛ 4.64:

  • формирование налоговой декларации по налогу от доходов физического лица;
  • создание налоговых деклараций для компаний на УСН и на ЕНВД;
  • подача сведений о среднесписочной численности персонала организации;
  • составление деклараций по налогу на имущество;
  • подготовка налоговых деклараций по НДС;
  • формирование отчетности о прибылях и убытках.

Программный комплекс Налогоплательщик ЮЛ 4.64 содержит всю необходимую информацию для пользователей. Здесь есть календарь бухгалтера, «Мастер документов», подсказки для тех, кто использует его впервые. Программа позволяет не только создавать документы, которые требуется подать в контролирующие структуры. Она выводит их на печать, осуществляет выгрузку в файлы xml, позволяет вести архив. В любой момент пользователь сможет внести коррективы, необходимые изменения.

Актуальная версия программы

Комплекс Налогоплательщик ЮЛ 4.64, скачать который без регистрации можно на нашем сайте, является последней, обновленной версией, выпущенной разработчиком. Этот инсталляционный пакет с патчем характеризуется расширенным функционалом, точностью выполнения всех операций, быстротой работы. Он помогает формировать разнообразные отчеты, рабочие документы, вести журналы счетов-фактур, заниматься аналитикой, отправлять запросы. Это приложение позволит создать документы по платежам, по открытию и закрытию счетов в банковских учреждениях.

Программа Налогоплательщик ЮЛ 4.64, с внесенными в дистрибутив корректировками будет функционировать на ПК пользователей. Установку русской версии провести не сложно. Если возникают трудности, то следует отключить антивирус. После установки будут доступны все функции комплекса. Скачивайте программное обеспечение, которое будет помогать решать текущие задачи, связанные с подготовкой и оформлением разнообразной документации.

Как обновить Налогоплательщик ЮЛ

Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хочу Вам рассказать, как обновить Налогоплательщик ЮЛ. Это процедура очень важна, ФНС постоянно меняет бланки и шаблоны отчетов. Поэтому, если Вы своевременно не обновляете программу, то у Вас просто могут не принять отчёт. У Вас может быть правильно составлен отчёт, но из-за того, что у Вас старый бланк, налоговая может просто отклонить отчёт. Приступим!

Если у Вас не получается самостоятельно решить данную проблему, то Вы можете перейти в раздел ПОМОЩЬ и Вам помогут наши специалисты.

Первым этапом нам нужно узнать, какая самая последняя версия программы. Посмотреть и скачать последнюю версию программы Налогоплательщик ЮЛ, Вы можете вот тут.

Теперь давайте узнаем, какая версия у нас. Запускаем программу и смотрим версию программы в шапке.

Версия программы написана после слов «Налогоплательщик ЮЛ». В данном случае у меня версия 4.57. А самая последняя версия 4.57.1. Значит, нам нужно обновить Налогоплательщик.

Как правильно устанавливать версии Налогоплательщик ЮЛ

Теперь очень важный момент!!! Для того, чтобы обновление было правильным, нужно соблюдать последовательность версий. Первым делом ставится полная версия. Затем, дополнительная версия. Полная версия всегда состоит из трех цифр. В данном случае эти цифры 4.57, следующая полная версия будет 4.58, затем 4.59 и так далее.

Дополнительные версии состоят из четырех цифр. Например, сейчас мы будем устанавливать версию 4.57.1, далее будет 4.57.2, затем 4.57.3 и так далее. Бывает такое, что дополнительных версий вообще нет или наоборот много. Недавно было такое, что была версия 4.56.6.

То есть, дополнительных версий может быть много, а может и не быть совсем.

Теперь разберем какую версию на какую устанавливать. Первым делом всегда ставим полную версию, затем дополнительные. Например: у Вас версия 4.56.3, а сейчас последняя 4.57.1. Значит, в первую очередь устанавливаем версию 4.57. Затем запускаем наш «Налогоплательщик ЮЛ», происходит переиндексация базы и только после этого устанавливаем 4.57.1.

Если Вы начнете устанавливать версию 4.57.1, а у Вас версия 4.56.3, то программа «Налогоплательщик ЮЛ» у Вас не обновится, или обновится не правильно!

Даже если у Вас версия 4.54.1 или 4.56, то вышестоящую версию, такую как 4.57, можно устанавливать смело. То есть, вышестоящую ПОЛНУЮ версию, можно ставить на ЛЮБУЮ предыдущую.

Теперь разберемся с дополнительными версиями.

Как правильно устанавливать дополнительные версии Налогоплательщик ЮЛ

Будем опять все разбирать на примерах. Сейчас мы будем ставить версию 4.57.1. В дальнейшем выйдет версия (а может и не выйдет) 4.57.2.

Предположим, что сейчас у нас версия 4.56.1. Значит ставим сначало версию 4.57, а затем 4.57.1. Но помните! После установки каждой версии нужно запускать программу, чтобы произошла переиндексация базы, только после переиндексации, можно обновлять программу дальше.

Пошаговая инструкция, как обновить Налогоплательщик ЮЛ

С теорией покончено! Теперь перейдем непосредственно к процессу обновления!

У меня версия 4.57, самая последняя версия 4.57.1. Скачиваем последнее обновление вот отсюда. Распаковываем его. Если Вы не знаете, как распаковать файл, то прочитайте мою статью вот тут.

Теперь обязательно закрываем программу налогоплательщик ЮЛ. Убедитесь сто раз, что Вы закрыли программу. В противном случае Вы потеряете все свои данные!

Запускаем обновление. Видим окно «Приветствия». Просто нажимаем «Далее».

Далее программа установки попросит нас проверить, закрыли ли мы программу. Проверяем, что она закрыта и нажимаем «ОК»

Далее видим «Лицензионное соглашение». Изучаем его. Ставим точку в поле «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажимаем «Далее».

Теперь самый главный шаг. Нам нужно выбрать в какую папку установить обновления. Жмем по ярлыку с программой правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Расположение файла».

Откроется папка с Налогоплательщиком. Смотрим путь. У меня Налогоплательщик находится по пути «C:\НП ЮЛ\INPUTDOC».

У Вас может быть другой путь! В программе обновления нам нужно указать этот путь, только без папки «INPUTDOC». Вот у меня путь «C:\НП ЮЛ\INPUTDOC», значит в процессе обновления я указываю путь «C:\НП ЮЛ». После указания пути, нажимаем «Далее».

После этого начнется процесс обновления. После окончания обновления появится вот такое окно. Просто нажимаем «Завершить»

Сразу после обновления, может появиться окошко вот такое. Паниковать не нужно, просто нажмите «Эта программа установлена правильно».

Теперь запускаем наш Налогоплательщик ЮЛ и видим переиндексацию, о которой Вам говорил. Просто ждем, ничего не нажимая, и не выключая компьютер и программу, иначе все сломается!

Теперь снова смотрим в шапку программы, чтобы убедиться, что обновление прошло правильно и последняя версия установлена.

Мы видим, что теперь у меня версия 4.57.1. Значит обновление прошло хорошо и правильно!

Если Вам нужна помощь профессионального системного администратора, для решения данного или какого-либо другого вопроса, перейдите в раздел ПОМОЩЬ, и Вам помогут наши сотрудники.

Теперь Вы знаете, как обновить Налогоплательщик ЮЛ.

Налогоплательщик ЮЛ, последняя версия

Грамотная и своевременная подготовка налоговой отчетности — залог успешной работы предприятия. Именно поэтому большинство бухгалтеров в своей работе используют различные программы. Они значительно упрощают процесс подготовки отчетов и других документов, а также уменьшают вероятность допущения ошибок. Одной из таких программ является Налогоплательщик ЮЛ. Попробуем разобраться, как установить и пользоваться этим инструментом.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Получить доступ

Рассматриваемая программа является разработкой Федерального государственного унитарного предприятия «Главный научно-исследовательский центр Федеральной налоговой службы». При ее написании учитывались все требования современного налогового законодательства, а также правила заполнения бланков. Какими функциями наделен этот дистрибутив, рассмотрим далее.

Налогоплательщик

Актуально на: 25 мая 2017 г.

Налогоплательщиками признаются лица, на которые законодательством РФ возложена обязанность по уплате того или иного налога (ст. 19 НК РФ).

Налогоплательщиками могут быть признаны как юридические лица, так и физические лица. А в некоторых случаях налогоплательщиками могут быть признаны иностранные структуры без образования юрлица.

По общему правилу в функции налогоплательщика входит правильное исчисление и своевременная уплата налога в бюджет, а также представление отчетности по конкретному налогу.

Налогоплательщики-организации

Как правило, те или иные налоги уплачиваются организацией в зависимости от выбранного режима налогообложения. Например, организации на ОСН являются налогоплательщиками налога на прибыль и НДС, а организации на УСН, не являясь налогоплательщиками налога на прибыль НДС, уплачивают налог при УСН.

Если налогоплательщиками признаются физические лица

Физические лица могут выступать в роли налогоплательщиков как обычные граждане, а также как индивидуальные предприниматели.

Уплата конкретного налога налогоплательщиками-ИП так же, как и у организаций, зависит от применяемого режима налогообложения.

Физлица, уплачивающие налоги как простые граждане (не ИП), обычно являются (при наличии объектов обложения) налогоплательщиками:

  • НДФЛ;
  • налога на имущество физлиц;
  • земельного налога;
  • транспортного налога.

Признак налогоплательщика

При заполнении некоторой отчетности налогоплательщикам нужно указать свой признак. Например, признак налогоплательщика нужно отразить в декларации по налогу на прибыль (утв. Приказом ФНС от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@). Так, к примеру, на Листе 02 декларации налогоплательщик ставит:

  • код 2, если он является сельскохозяйственным товаропроизводителем;
  • код 3, если он – резидент/участник особой (свободной) экономической зоны;
  • код 4, если он ведет деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья;
  • код 6, если он — резидент территории опережающего социально-экономического развития;
  • код 1, если налогоплательщик не относится не к одной из вышеназванных категорий.

Налоговый агент

Кроме понятия налогоплательщика, в Налоговом кодексе есть такое понятие как «налоговый агент». Налоговым агентом признается лицо, на которое возложена обязанность по уплате налога за самого налогоплательщика (ст. 24 НК РФ). Чаще всего встречаются налоговые агенты по НДФЛ. Функции агента по НДФЛ выполняют работодатели (ст. 226 НК РФ). Они исчисляют, удерживают и перечисляют в бюджет НДФЛ с выплат работникам.

Заполняем признак налогоплательщика в справке 2-НДФЛ

Какие существуют значения признака в заголовке 2-НДФЛ

Когда указывается признак 1 в справке 2 НДФЛ

Когда отражать признак 2 в справке 2-НДФЛ

Ответственность за ошибочное заполнение заголовка

Итоги

Какие существуют значения признака в заголовке 2-НДФЛ

В 2-НДФЛ признак указывается в заголовке справки, который заполняется согласно разделу II Рекомендаций по заполнению формы 2-НДФЛ, утвержденных приказом ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ (далее – Рекомендации).

Для заполнения справки 2-НДФЛ в общем случае используется два значения:

  • «1» присваивается справке, подтверждающей получение дохода;
  • «2» используется для подачи сведений о невозможности удержания НДФЛ.

Если фирма была реорганизована, применяются следующие коды признака в справке 2-НДФЛ:

  • «3» — указывается в справке правоприемником, в случае если он подает справку за реогранизованную компанию;
  • «4» — применяется правоприемником, подающим справку за реогранизованную копанию, в случае когда налоговый агент выплатил физлицу доход, с которого не смог удержать налог (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Подробнее о справке 2-НДФЛ читайте в материале: «Зачем и куда нужна справка 2-НДФЛ?»

Когда указывается признак 1 в справке 2-НДФЛ

При подаче справки 2-НДФЛ указывается признак «1» в документах, отражающих:

  • общий размер полученного дохода, в том числе размер дохода, НДФЛ по которому не был начислен;
  • сумма исчисленного, удержанного и неудержанного, а также перечисленного налога.

Когда отражать признак 2 в справке 2-НДФЛ

Признак в справке 2-НДФЛ заполняется значением «2», если справка содержит сведения о суммах дохода, с которых налог не был удержан (разд. II Рекомендаций).

В процессе деятельности возникают ситуации, когда налоговый агент по НДФЛ не может выполнять обязанности по удержанию и перечислению налога в бюджет. Например, доход получен в виде материальной выгоды. В таких ситуациях необходимо уведомить налоговую службу и самого налогоплательщика о невозможности удержать налог в срок до конца января того года, который следует за отчетным (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Внимание! С отчетной кампании за 2019 год справки с любым признаком нужно подать в ФНС не позднее 02.03.2020 года. Подробности о сокращении сроков подачи справок читайте .

Ответственность за ошибочное заполнение заголовка.

Ответственность за нарушение срока представления справки предусмотрена ст. 126 НК РФ.

Больше об ответственности за непредставление справки см. в материале «Какова ответственность за непредставление 2-НДФЛ»

На вопрос, правомерно ли применение данной статьи в отношении некорректного заполнения заголовка справки, в частности поля «признак», официальные ведомства не имеют ответа.

Существует судебный прецедент, согласно которому неверное заполнение поля «признак» не является существенной ошибкой при подаче сведений в налоговую службу (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 09.04.2013 по делу № А19-16467/2012).

Итоги

Поле признак налогоплательщика в справке 2-НДФЛ может принимать значение 1, если с доходов работника налог был удержан в полном объеме, 2, если налог удержать не удалось. Коды 3 и 4 применяются правоприемником, подающим справки за реогранизованную компанию, в аналогичных ситуациях. Срок сдачи справок с любым признаком установлен единым: 02.03.2020 года.

Если у вас остались нерешенные вопросы, ответы на них вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Как написать уведомление о переходе на УСН

Упрощённая система налогообложения – это льготный режим для малого бизнеса, позволяющий существенно снизить налоговую нагрузку. Перейти на упрощёнку можно в течение 30 дней с даты создания ООО или ИП. В этой статье вы найдете уведомление о переходе на УСН 2020 форма 26.2-1 (образец заполнения) и порядок его подачи.

Бланк формы 26.2-1

Заявление о переходе на УСН, а если точнее, уведомление, рекомендовано Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@. Эта форма продолжает действовать и в 2020 году. Бланк одинаковый для ИП и организаций, далее мы рассмотрим образец его заполнения.

Скачать бесплатно заявление на упрощёнку на 2020 год (бланк)

Срок подачи уведомления

Статья 346.13 HК РФ позволяет перейти на упрощённую систему вновь созданной организации и зарегистрированному индивидуальному предпринимателю в срок 30 дней после постановки на налоговый учёт. При этом заявитель признается применяющим упрощёнку с даты регистрации ИП или ООО.

Оговорка сделана специально, чтобы не вынуждать налогоплательщиков несколько дней до перехода на УСН отчитываться по общей системе налогообложения. Например, предприниматель зарегистрировался 15 января 2020 года, а сообщил о своем выборе только 10 февраля. В 30-дневный срок он уложился, поэтому считается применяющим упрощённую систему налогообложения с 15.01.2020. Отчитываться за третий квартал в рамках ОСНО ему не требуется.

Подавать заявление о переходе на УСН можно сразу вместе с другими документами на государственную регистрацию, однако если налоговые инспекции (регистрирующая и та, где налогоплательщик будет поставлен на учёт) разные, то в приёмке могут отказать.

Просто будьте готовы к такой ситуации, отказ в принятии — не произвол налоговиков, а нечёткое требование Налогового кодекса. В таком случае вы просто должны подать форму 26.2-1 в ту инспекцию, куда вас поставили на учёт: по прописке ИП или юридическому адресу организации. Главное – успеть сделать это в 30-дневный срок после регистрации бизнеса.

Если вы сразу не сообщите в ИФНС о переходе, то возможность появится только со следующего года. Так, если ИП из нашего примера, зарегистрированный 15.01.2020, не сообщит об этом, то будет работать на общей системе до конца 2020 года. А с 2021 года он снова получит право перехода на льготный режим, но сообщить об этом надо не позднее 31 декабря 2020 года.

Таким образом, уведомить налоговые органы о своем выборе можно либо в течение 30 дней со дня регистрации ИП/ООО или до 31 декабря, чтобы перейти на УСН со нового года. Исключение сделано только для работающих на ЕНВД, они вправе перейти на упрощёнку среди года, но если снялись с учета как плательщики вменённого налога.

Для удобства ведения бизнеса, оплаты налогов и страховых взносов советуем открыть расчётный счёт в банке. Тем более сейчас многие банки предлагают выгодные условия по открытию и ведению расчётного счёта.

В какую ИФНС сообщать о переходе

Если следовать букве закона, то заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения с нового года надо подать в ту инспекцию, где действующий бизнесмен уже поставлен на налоговый учёт. Указание на это есть в п. 1 статьи 346.13 НК РФ.

А вот в отношении того, можно ли подавать уведомление в ту же ИФНС, куда подаются документы на госрегистрацию, точно не сказано. Дело в том, что в крупных городах и некоторых регионах созданы специальные регистрирующие инспекции. Так, в Москве это 46-ая инспекция, в Питере — 15-ая. То есть, документы на регистрацию подают только в них, а на учёт ставят в ИФНС по прописке ИП или юрадресу ООО.

На практике налоговики (та же самая 46-ая московская ИФНС) без проблем принимают заявление на УСН при подаче документов на регистрацию, но кое-где, как мы уже говорили, требуют обращаться по месту налогового учёта. В вашем конкретном случае вполне может оказаться, что инспекция, куда вы подаёте документы и которая ставит вас на налоговый учёт, будет одной и той же. Тогда и вопрос выбора ИФНС просто не возникает. Узнать код инспекции можно на сайте налоговой службы.

Как заполнить уведомление

Бланк одностраничный, заполнить его просто, но определённые моменты надо учитывать:

  • Если подаётся заявление на УСН при регистрации ИП или организации, то поля ИНН и КПП не заполняют.
  • Подписывает форму 26.2-1 лично предприниматель или руководитель ООО. Все остальные лица, в том числе учредитель, могут подписывать заявление только по доверенности, указывая её реквизиты. Из опыта – налоговики принимают подпись учредителя и без доверенности, но будьте готовы к спорам, лучше всё-таки, чтобы подписывал руководитель.
  • Перед тем, как выбрать объект налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы», советуем получить бесплатную консультацию или самостоятельно изучить разницу между этими режимами. Поменять объект налогообложения можно будет только с нового года.

Приводим образец сообщения о переходе на УСН при регистрации ИП, для ООО он заполняется аналогично.

1.Первые ячейки (ИНН и КПП) заполняются уже действующими организациями, которые меняют налоговый режим. Только что созданные компании и ИП проставляют здесь прочерки.

2.Далее указываете код налогового органа и признак налогоплательщика:

  • 1 – при подаче формы 26.2-1 вместе с документами на регистрацию;
  • 2 – если сообщаете о выборе упрощёнки в первые 30 дней с даты постановки на учёт или снятии с учёта по ЕНВД;
  • 3 – при переходе работающих бизнесменов с других режимов.

3.Вписываете полное имя индивидуального предпринимателя или название организации.

4.Укажите код даты перехода на УСН:

  • 1 – при выборе упрощённой системы с начала следующего года;
  • 2 – с даты постановки новой компании или ИП на учет;
  • 3 – с начала месяца в году при снятии с учета плательщика ЕНВД.

5.Выберите код объекта налогообложения:

  • 1 – для «Доходы»;
  • 2 – для «Доходы минус расходы».

Ниже вписываете год подачи уведомления. Поля с суммами доходов за предыдущие 9 месяцев и стоимость ОС заполняют только работающие организации.

6.В левом нижнем поле внесите данные заявителя, выбрав его признак:

  • 1 – лично предприниматель или директор ООО;
  • 2 – представитель, подающий по доверенности.

Во втором случае надо вписать название и реквизиты доверенности. Кроме того, указывается полное имя директора или представителя, ФИО предпринимателя в левом нижнем поле не дублируется.

7.Остается только внести номер телефона заявителя и дату подачи. Остальные свободные ячейки заполняются прочерками.

Чтобы упростить подготовку уведомления, можно заполнять его в нашем сервисе. Просто следуйте подсказкам системы, и вы получите пример документа с вашими данными, при необходимости отредактируйте его. Вам останется только распечатать весь пакет документов и подать в ИФНС.

Создать документы

Обычно хватает двух экземпляров уведомления, один остается у инспектора, второй отдают с отметкой о принятии, его надо хранить у себя в качестве подтверждения выбора УСН. На практике некоторые наши пользователи сообщают, что у них запрашивают три экземпляра, поэтому советуем иметь при себе дополнительную копию уведомления.

Как убедиться в том, что вас действительно поставили на учёт в качестве плательщика упрощённой системы? В письме ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829 приводится форма информационного письма (№ 26.2-7), которое налоговая инспекция обязана направить налогоплательщику по его запросу. Письмо подтверждает, что бизнесмен подавал уведомление о переходе на УСН. Особой нужды в подтверждении нет, достаточно второго экземпляра заявления с отметкой инспектора, но некоторые контрагенты при заключении сделок могут запросить такой официальный ответ.